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东港市文化广电局2015年度部门决算公开补充说明
来源或作者:文化广电局  发布日期:2016/9/1 9:42:16  

目录

第一部分   东港市文化广电局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分   东港市文化广电局2015年度部门决算报表

一、2015年度收入支出决算总表

二、2015年度收入决算表

三、2015年度支出决算表

四、2015年度财政拨款收入支出决算表

五、2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2015年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   东港市文化广电局2015年度部门决算情况说明

第四部分   名词解释


第一部分 东港市文化广电局概况

一、主要职责

(一)贯彻执行党和国家关于文化艺术、广播电影电视、信息网络视听节目、文化遗产、新闻出版、著作权管理工作的法律法规和方针政策,拟定具体的政策措施并组织实施。

(二)拟定全市文化艺术、广播电影电视、文化遗产、新闻出版和著作权事业的发展规划并组织实施;推进全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版领域的体制机制改革。

(三)指导、管理全市文化艺术事业,指导艺术创作与生产,促进各艺术门类发展;管理全市性重大文化艺术活动;推进全市文化艺术领域的公共文化服务,规划、引导公共文化产品生产、重点文化设施以及基层文化设施建设。

(四)指导图书馆、文化馆(站)事业和基层文化建设;负责全市文化遗产保护、文物考古、博物馆管理工作;指导、管理全市社会文化事业。

(五)拟定并组织实施全市文化市场发展规划;指导全市文化市场综合执法工作;负责全市娱乐、演出、电影、美术品、互联网服务营业场所等经营活动的行业监管;负责对从事演艺活动、广播电影电视节目制作和新闻出版活动的民办机构进行监管。

(六)拟定全市文化产业发展规划;指导、协调文化艺术、广播电影电视、新闻出版产业的发展,推进对外交流与合作;负责动漫和网络游戏相关产品的监管,组织、指导文化、广电、新闻出版类会展活动。

(七)指导县(市、区)广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技工作,依法实施对县(市、区)广播电视频率、频道以及有线网络规划和建设的监管。

(八)负责全市广播电影电视行业管理和社会管理;监管广播电视节目传输和安全播出;监管全市信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目。

(九)负责全市新闻出版活动、印刷(复制)业、出版物市场的监管;负责全市著作权管理工作,组织查处著作权侵权案件,负责著作权法律法规及著作权知识的宣传普及工作;拟订全市出版物市场“扫黄打非”工作计划,组织查处非法出版物和非法出版活动。

(十)承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入东港市文化广电局2015年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.东港市文化广播电影电视新闻出版局机关

2.东港人民广播电台

3.东港电视台

4.东港有线电视台

5.东港市文化馆

6.东港市图书馆

7.东港市文化市场综合执法大队

8.东港市孤山电视转播台

9.东港市文物管理所

10.东港市孤山有线电视站

11.东港市广播电视服务公司


第二部分 东港市文化广电局2015年度部门决算公开报表

(按照2015年度部门决算公开表样进行公开,共计9张表)

2015年度收入支出决算总表
公开01表
编制单位:辽宁省丹东市东港市文化广播电影电视新闻出版局金额单位:万元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次
1栏次
2
一、财政拨款收入14,203.72一、一般公共服务支出300.00
  其中:政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出310.00
二、上级补助收入30.00三、国防支出320.00
三、事业收入40.00四、公共安全支出330.00
四、经营收入50.00五、教育支出340.00
五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出350.00
六、其他收入70.00七、文化体育与传媒支出363,538.95

8
八、社会保障和就业支出37334.62

9
九、医疗卫生与计划生育支出380.00

10
十、节能环保支出390.00

11
十一、城乡社区支出400.00

12
十二、农林水支出410.00

13
十三、交通运输支出420.00

14
十四、资源勘探信息等支出430.00

15
十五、商业服务业等支出440.00

16
十六、金融支出450.00

17
十七、援助其他地区支出460.00

18
十八、国土海洋气象等支出470.00

19
十九、住房保障支出480.00

20
二十、粮油物资储备支出490.00

21
二十一、其他支出500.00
本年收入合计224,203.72本年支出合计513,873.57
用事业基金弥补收支差额230.00结余分配520.00
年初结转和结余240.00    其中:提取职工福利基金530.00
  其中:项目支出结转和结余250.00          转入事业基金540.00

26
年末结转和结余55330.15

27
    其中:项目支出结转和结余56250.93

28

57
总计294,203.72总计584,203.72
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2015年度收入决算表
公开02表
编制单位:辽宁省丹东市东港市文化广播电影电视新闻出版局
金额单位:万元
科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
栏次1234567
合计4,203.724,203.720.000.000.000.000.00
207文化体育与传媒支出3,869.103,869.100.000.000.000.000.00
20701文化515.43515.430.000.000.000.000.00
2070101    行政运行157.78157.780.000.000.000.000.00
2070102    一般行政管理事务28.8328.830.000.000.000.000.00
2070104    图书馆127.95127.950.000.000.000.000.00
2070109    群众文化192.87192.870.000.000.000.000.00
2070199    其他文化支出8.008.000.000.000.000.000.00
20702文物126.16126.160.000.000.000.000.00
2070204    文物保护21.1621.160.000.000.000.000.00
2070205    博物馆105.00105.000.000.000.000.000.00
20704广播影视3,100.833,100.830.000.000.000.000.00
2070404    广播479.48479.480.000.000.000.000.00
2070405    电视2,621.352,621.350.000.000.000.000.00
20799其他文化体育与传媒支出126.68126.680.000.000.000.000.00
2079999    其他文化体育与传媒支出126.68126.680.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出334.62334.620.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休334.62334.620.000.000.000.000.00
2080501    归口管理的行政单位离退休118.96118.960.000.000.000.000.00
2080502    事业单位离退休215.66215.660.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2015年度支出决算表
公开03表
编制单位:辽宁省丹东市东港市文化广播电影电视新闻出版局
金额单位:万元
科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
栏次123456
合计3,873.572,718.341,155.230.000.000.00
207文化体育与传媒支出3,538.942,383.731,155.230.000.000.00
20701文化439.14423.8115.330.000.000.00
2070101    行政运行137.92137.920.000.000.000.00
2070102    一般行政管理事务2.620.002.620.000.000.00
2070104    图书馆118.12111.786.340.000.000.00
2070109    群众文化176.48174.112.370.000.000.00
2070199    其他文化支出4.000.004.000.000.000.00
20702文物18.1612.615.560.000.000.00
2070204    文物保护18.1612.615.560.000.000.00
20704广播影视3,026.161,891.831,134.340.000.000.00
2070404    广播408.03254.95153.080.000.000.00
2070405    电视2,618.131,636.88981.260.000.000.00
20799其他文化体育与传媒支出55.4855.480.000.000.000.00
2079999    其他文化体育与传媒支出55.4855.480.000.000.000.00
208社会保障和就业支出334.62334.620.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休334.62334.620.000.000.000.00
2080501    归口管理的行政单位离退休118.96118.960.000.000.000.00
2080502    事业单位离退休215.66215.660.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
2015年度财政拨款收入支出决算表
公开04表
编制单位:辽宁省丹东市东港市文化广播电影电视新闻出版局金额单位:万元
收     入支     出
项目行次金额项目行次小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次
1栏次
234
一、一般公共预算财政拨款14,203.72一、一般公共服务支出280.000.000.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出290.000.000.00

3
三、国防支出300.000.000.00

4
四、公共安全支出310.000.000.00

5
五、教育支出320.000.000.00

6
六、科学技术支出330.000.000.00

7
七、文化体育与传媒支出343,538.953,538.950.00

8
八、社会保障和就业支出35334.62334.620.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出360.000.000.00

10
十、节能环保支出370.000.000.00

11
十一、城乡社区支出380.000.000.00

12
十二、农林水支出390.000.000.00

13
十三、交通运输支出400.000.000.00

14
十四、资源勘探信息等支出410.000.000.00

15
十五、商业服务业等支出420.000.000.00

16
十六、金融支出430.000.000.00

17
十七、援助其他地区支出440.000.000.00

18
十八、国土海洋气象等支出450.000.000.00

19
十九、住房保障支出460.000.000.00

20
二十、粮油物资储备支出470.000.000.00

21
二十一、其他支出480.000.000.00
本年收入合计224,203.72本年支出合计493,873.573,873.570.00
年初财政拨款结转和结余230.00年末财政拨款结转和结余50330.15330.150.00
  一般公共预算财政拨款240.00
51


  政府性基金预算财政拨款250.00
52



26

53


总计274,203.72总计544,203.724,203.720.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
编制单位:辽宁省丹东市东港市文化广播电影电视新闻出版局金额单位:万元
科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余
栏次123456789101112
合计0.000.000.004,203.722,797.561,406.163,873.572,718.341,155.23330.1579.22250.93
207文化体育与传媒支出0.000.000.003,869.102,462.951,406.153,538.942,383.731,155.23330.1579.22250.93
20701文化0.000.000.00515.43461.2654.17439.14423.8115.3376.2937.4538.84
2070101    行政运行0.000.000.00157.78157.780.00137.92137.920.0019.8619.860.00
2070102    一般行政管理事务0.000.000.0028.830.0028.832.620.002.6226.210.0026.21
2070104    图书馆0.000.000.00127.95121.616.34118.12111.786.349.839.830.00
2070109    群众文化0.000.000.00192.87177.8715.00176.48174.112.3716.393.7612.63
2070199    其他文化支出0.000.000.008.004.004.004.000.004.004.004.000.00
20702文物0.000.000.00126.1612.61113.5618.1612.615.56108.000.00108.00
2070204    文物保护0.000.000.0021.1612.618.5618.1612.615.563.000.003.00
2070205    博物馆0.000.000.00105.000.00105.000.000.000.00105.000.00105.00
20704广播影视0.000.000.003,100.831,932.401,168.423,026.161,891.831,134.3474.6640.5734.09
2070404    广播0.000.000.00479.48292.40187.08408.03254.95153.0871.4537.4534.00
2070405    电视0.000.000.002,621.351,640.00981.342,618.131,636.88981.263.213.120.09
20799其他文化体育与传媒支出0.000.000.00126.6856.6870.0055.4855.480.0071.201.2070.00
2079999    其他文化体育与传媒支出0.000.000.00126.6856.6870.0055.4855.480.0071.201.2070.00
208社会保障和就业支出0.000.000.00334.62334.620.00334.62334.620.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休0.000.000.00334.62334.620.00334.62334.620.000.000.000.00
2080501    归口管理的行政单位离退休0.000.000.00118.96118.960.00118.96118.960.000.000.000.00
2080502    事业单位离退休0.000.000.00215.66215.660.00215.66215.660.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位:辽宁省丹东市东港市文化广播电影电视新闻出版局金额单位:万元
项    目本年支出合计人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称
栏    次123
合    计2,718.341,964.51753.83
301工资福利支出1,496.941,496.940.00
30101    基本工资568.97568.970.00
30102    津贴补贴649.48649.480.00
30103    奖金31.1731.170.00
30104    社会保障缴费247.32247.320.00
302商品和服务支出723.300.00723.30
30201    办公费30.720.0030.72
30202    印刷费2.170.002.17
30203    咨询费1.510.001.51
30204    手续费1.480.001.48
30205    水费5.260.005.26
30206    电费47.830.0047.83
30207    邮电费18.080.0018.08
30208    取暖费61.590.0061.59
30211    差旅费26.790.0026.79
30213    维修(护)费41.450.0041.45
30214    租赁费9.000.009.00
30215    会议费4.280.004.28
30216    培训费3.350.003.35
30217    公务接待费4.620.004.62
30218    专用材料费126.430.00126.43
30226    劳务费265.420.00265.42
30227    委托业务费25.330.0025.33
30228    工会经费12.710.0012.71
30229    福利费2.030.002.03
30231    公务用车运行维护费33.250.0033.25
303对个人和家庭的补助467.57467.570.00
30301    离休费26.5026.500.00
30302    退休费308.05308.050.00
30304    抚恤金11.2111.210.00
30305    生活补助28.4128.410.00
30309    奖励金0.770.770.00
30311    住房公积金92.6392.630.00
310其他资本性支出30.530.0030.53
31002    办公设备购置1.590.001.59
31003    专用设备购置28.940.0028.94
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
编制单位:辽宁省丹东市东港市文化广播电影电视新闻出版局金额单位:万元
科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余
栏次123456789101112
合计































































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2015年度财政专户管理资金收入支出决算表
公开08表
编制单位:辽宁省丹东市东港市文化广播电影电视新闻出版局金额单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出用事业基金弥补收支差额结余分配年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余
栏次1234567891011121314
合计













































































































注:本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
部门名称:辽宁省丹东市东港市文化广播电影电视新闻出版局金额单位:万元
项    目2014年决算数2015年决算数
合    计23.8237.87
1、因公出国(境)费0.000.00
2、公务接待费1.294.62
3、公务用车购置及运行费22.5333.25
其中:   (1)公务用车运行维护费9.9533.25
      (2)公务用车购置费12.580.00


第三部分 东港市文化广电局2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计4203.72万元,包括:

1.财政拨款收入4203.72万元,其中:公共预算财政拨款收入4203.72万元,政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入XX万元,主要是XX等收入。

3.事业收入XX万元,主要是XX等收入。

4.经营收入XX万元,主要是XX等收入。

5.附属单位上缴收入XX万元,主要是XX等收入。

6.其他收入XX万元,主要是XX等收入。

7.用事业基金弥补收支差额XX万元,主要是XX等。

8.上年结转和结余XX万元,主要是XX等。

(二)支出总计3873.57万元,包括:

1.基本支出2718.34万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1496.94万元,对个人和家庭的补助支出467.57万元,商品和服务支出723.30万元,其他资本性支出30.53万元。

2.项目支出1155.23万元,主要包括:

⑴ 锡伯族抹黑节艺术经费0.72万元;

⑵ 参加全国公共文化服务体系建设会议费用0.52万元;

⑶ 参加全省群星奖文艺表演经费0.90万元;

⑷ 与中国传媒大学商讨文化交流合作事宜费用0.36万元;

⑸ 参加全国县级文物行政部门负责人培训班费用0.12万元;

⑹ 东港人民广播电台招创收直接费用、机房改造设备维护费等153.08万元;

⑺ 东港有线电视台有线电视网络维护费用647.88万元;

⑻ 东港市孤山有线电视站有线电视网络维护费71.94万元;

⑼ 东港电视台专用设备购置费261.44万元;

⑽ 用于文物展览及办公楼经费5.56万元;

⑾ 图书馆购书费6.34万元;

⑿ 图书馆打包书架拆卸费4万元;

⒀ 2015年免费开放活动办公经费2.37万元。

3.上缴上级支出XX万元,主要包括XX等业务支出。

4.经营支出XX万元,主要包括XX等业务支出。

5.对附属单位补助支出XX万元,主要包括XX等业务支出。

(三)年末结转和结余330.15万元

主要是项目尚未完工,未结算款项等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映东港市文化广电局2015年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年度财政拨款支出3873.57万元,其中:基本支出2718.34万元,项目支出1155.23万元。

(二)具体情况

2015年度财政拨款支出3873.57万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出3446.32万元,科学技术支出XX万元,社会保障和就业支出334.62万元,医疗卫生支出XX万元,节能环保支出XX万元,农林水支出XX万元,交通运输支出XX万元,资源勘探信息等支出XX万元,国土资源气象等支出XX万元,住房保障支出92.63万元,其他支出XX万元。

1.一般公共服务支出3446.32万元,包括:

(1)行政运行137.92万元,主要是工资福利及办公费等支出。

(2)一般行政管理事务2.62万元,主要是办公费、取暖费等支出。

(3)预算改革业务XX万元,主要是XX等支出。

(4)财政国库业务XX万元,主要是XX等支出。

(5)信息化建设XX万元,主要是XX等支出。

(6)事业运行3305.78万元,主要是工资福利、办公费、维护维修费、劳务费等支出。

(7)财政委托业务支出XX万元,主要是XX等支出。

(8)其他财政事务支出XX万元,主要是XX等支出。

(9)其他一般公共服务支出XX万元,主要是XX等支出。

2.科学技术支出XX万元,包括:

其他科学技术支出XX万元,主要是XX等支出。

3.社会保障和就业支出334.62万元,包括:

(1)归口管理的行政单位离退休118.96万元,主要是行政单位离退休人员退休费及福利等支出。

(2)事业单位离退休215.66万元,主要是事业单位离退休人员退休费及福利等支出。

4.医疗卫生支出XX万元,包括:

(1)行政单位医疗XX万元,主要是XX等支出。

(2)事业单位医疗XX万元,主要是XX等支出。

(3)其他医疗卫生支出XX万元,主要是XX等支出。

5.节能环保支出XX万元,包括:

水体支出XX万元,主要是XX等支出。

6.农林水事务支出XX万元,包括:

其他农业支出XX万元,主要是XX等支出。

7.交通运输支出XX万元,包括:

石油价格改革补贴其他支出XX万元,主要是XX等支出。

8.资源勘探信息等支出XX万元,包括:

(1)其他工业和信息产业监管支出XX万元,主要是XX等支出。

(2)建设项目贷款贴息支出XX万元,主要是XX等支出。

9.国土资源气象等事务支出XX万元,包括:

其他其他国土资源事务支出XX万元,主要是XX等支出。

10.住房保障支出92.63万元,包括:

住房公积金92.63万元,主要是住房公积金支出。

11. 其他支出XX万元,包括:

其他支出XX万元,主要是XX等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出37.87万元,其中:因公出国(境)费XX万元,公务接待费4.62万元,公务用车购置及运行维护费33.25万元。2015年度“三公”经费支出比2014年增加14.05万元,增长58.98%,主要是东港市文化局与东港市广播电视局于2015年1月起正式合署办公,2014年财政拨款“三公”经费数据为东港市文化局决算数据,2015年财政拨款“三公”经费数据为合并后的东港市文化广电局决算数据,由于合并之后二级预算单位由4个增加到10个,人员数量亦增加,导致各项费用增加,“三公”经费也相应增加。

1.因公出国(境)费XX万元,主要用于XX等,2015年参加出国(境)团组XX个,累计XX人次。

2.公务接待费4.62万元,主要用于公务接待等,2015年国内公务接待累计59批次,612人,4.62万元。

3.公务用车购置及运行维护费33.25万元,其中:公务用车购置费XX万元,公务用车运行维护费33.25万元。2015年购置公务用车XX辆,年末公务用车保有量14辆。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年东港市文化广电局机关运行经费支出137.92万元,比2014年增加66.01万元,增长91.79%,主要原因是东港市文化局与东港市广播电视局于2015年1月起正式合署办公,2014年机关行政运经费数据为东港市文化局决算数据,2015年机关行政运经费数据为合并后的东港市文化广电局决算数据,机关工作人员数增加,导致工资福利支出、办公费、差旅费等各项费用均有所增加。

(二)政府采购支出情况

2015年东港市文化广电局政府采购支出总额8.77万元,其中:政府采购货物支出8.77万元,政府采购工程支出XX万元,政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额XX万元,占政府采购支出总额的XX%,其中:授予小微企业合同金额XX万元,占政府采购支出总额的XX%。

(三)国有资产占用情况

截至2015年12月31日,东港市文化广电局共有车辆39辆,其中:副省级以上领导干部用车XX辆,一般公务用车10辆,一般执法执勤用车XX辆,特种专业技术用车1辆,其他用车28辆;单位价值200万元以上大型设备3台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2015年,东港市文化广电局对4个民生项目和重点项目进行了绩效评价,涉及财政拨款1134.34万元,绩效评价结果为良好。


第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)建设项目贷款贴息(项):反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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