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东港市安监局2018年度部门决算
来源或作者:应急管理局  发布日期:2019/7/25 15:10:11  

目    录

第一部分  东港市安监局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分  东港市安监局2018年度部门决算报表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  东港市安监局2018年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 东港市安监局概况

一、主要职责

 1.负责起草全市安全生产规范性文件,指导协调全市安全生产工作,制定安全生产发展规划,分析安全生产形势,发布安全生产信息,协调解决安全生产中的重大问题。指导和监督全市安全生产监管系统行政执法工作。

  2.承担全市安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职权,指导协调、监督检查市政府有关部门和各乡镇政府安全生产工作,监督考核并通报安全生产控制指标执行情况,监督事故查处和责任追究落实情况。

  3.承担工矿商贸行业安全生产综合监督管理责任,制定和发布工矿商贸行业安全生产规范性文件,并组织实施。按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况,以及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品等的安全生产管理工作。

  4.承担全市非煤矿山和危险化学品经营企业(有储存设施)安全生产准入初审工作,承担危险化学品经营企业(无储存设施)和烟花爆竹零售企业的安全生产准入审核工作,负责全市非煤矿山(含矿山建设工程)、烟花爆竹、化工、医药、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业的安全生产监督管理工作。

  5.负责用人单位职业卫生监督检查工作,组织查处职业病危害事故和违法违规行为。按照职责分工,负责新建、改建、扩建工程项目和技术改造、技术引进项目的职业卫生预评价报告、“三同时”审查和监督检查。负责汇总、分析职业病危害因素检测、评价、劳动者职业健康监护等信息。

  6.根据市政府授权,依法组织对一般生产安全事故调查处理和办理结案工作,监督事故查处和责任追究落实情况。

  7.负责安全生产应急管理的综合监管工作,指导协调安全生产应急救援工作,综合管理全市生产安全事故和安全生产行政执法统计分析工作。

  8.承担建设项目安全设施的监督管理工作,监督检查建设项目安全设施“三同时”执行情况,负责职责范围内新建、改建和扩建工程项目的安全设施“三同时”审查、验收工作。

  9.组织指导全市安全生产宣传教育工作。组织特种作业人员的报考初审工作(特种设备作业人员除外)和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格的报考初审工作,监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业卫生培训工作。

  10.指导协调全市安全生产检测检验工作,监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。负责安全工程师执业资格注册、继续教育和执业的指导工作。

  11.承担全市无人看守铁路道口的安全监督管理工作。

  12.组织拟订安全生产科技规划,指导协调安全生产重大科学技术研究和推广工作。

  13.承担市安全生产委员会办公室的工作职责。

  14.法律、法规及规章和同级人民政府规定的其他职责。

二、部门决算单位构成

    纳入东港市安全生产监督管理局2018年预算编制范围的二级预算单位包括东港市安全生产监察执法大队。其中,局机关行政编制10名(含工勤编制1名),在职人员8名,退休人员6名。所属事业编制25名,在职人员25名。

  第二部分 东港市安监局2018年度部门决算公开报表

附件1:
2018年度东港市安监局部门决算公开


2018年度收入支出决算总表
公开01
部门:东港市安监局金额单位:万元
收     入支     出
项    目行次金额项    目行次金额
栏    次1栏    次2
一、财政拨款收入1367.35 一、一般公共服务支出17
  其中:政府性基金预算财政拨款2二、外交支出18
二、上级补助收入3三、国防支出19
三、事业收入4四、公共安全支出20
四、经营收入5五、教育支出21
五、附属单位上缴收入6六、科学技术支出22
六、其他收入7七、社会保障和就业支出230.39 
八、资源勘探信息等支出24387.28 
8九、住房保障支出2520.65 
本年收入合计9367.35 本年支出合计26408.32 
用事业基金弥补收支差额10结余分配27
年初结转和结余1141.74   其中:提取职工福利基金28
  其中:项目支出结转和结余1228.64         转入事业基金29
13年末结转和结余300.77 
14  其中:项目支出结转和结余31
1532
总计16409.09 总计33409.09 
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


2018年度收入决算表
公开02表
部门:东港市安监局金额单位:万元
科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位
上缴收入
其他收入
栏次1234567
合计367.35 367.35 
208 社会保障和就业支出0.39 0.39 
20805 行政事业单位离退休0.39 0.39 
2080501 归口管理的行政单位离退休0.39 0.39 
215 资源勘探信息等支出346.31 346.31 
21506 安全生产监管346.31 346.31 
2150601 行政运行186.66 186.66 
2150699 其他安全生产监管支出159.65 159.65 
221 住房保障支出20.65 20.65 
22102 住房改革支出20.65 20.65 
2210201 住房公积金20.65 20.65 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


2018年度支出决算表
公开03表
部门:东港市安监局金额单位:万元
科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
栏次123456
合计408.32 379.68.28.64 
208 社会保障和就业支出0.39 0.39 
20805 行政事业单位离退休0.39 0.39 
2080501 归口管理的行政单位离退休0.39 0.39 
215 资源勘探信息等支出387.28 358.64 28.64 
21506 安全生产监管387.28 358.64 28.64 
2150601 行政运行198.99 198.99 
2150699 其他安全生产监管支出188.29 159.65 28.64 
221 住房保障支出20.65 20.65 
22102 住房改革支出20.65 20.65 
2210201 住房公积金20.65 20.65 
注:本表反映部门本年度各项支出情况。


2018年度财政拨款收入支出决算表
公开04表
部门:东港市安监局金额单位:万元
收  入支  出
项    目行次金额项    目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏    次1栏    次234
一、一般公共预算财政拨款1367.35 一、一般公共服务支出15
二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出16
3三、国防支出17
4四、公共安全支出18
5五、教育支出19
6六、科学技术支出20
七、社会保障和就业支出210.390.39
7八、资源勘探信息等支出22387.28387.28
8九、住房保障支出2320.6520.65
本年收入合计9367.35 本年支出合计24
年初结转和结余1041.74 年末结转和结余250.770.77
  一般公共预算财政拨款1126
  政府性基金预算财政拨款1227
1328
合计14409.09 合计29409.09409.09
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


公开05
部门:东港市安监局金额单位:万元
科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本
支出
项目  支出合计基本
支出
项目  支出合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余
栏次123456789101112
合计41.7413.1028.64367.35367.35408.32379.6828.640.770.77
208社会保障和就业支出
20805行政事业单位离退休
2080501归口管理的行政单位离退休0.390.390.390.39
215资源勘探信息等支出41.7413.1028.64364.31364.31387.28358.64
21506安全生产监管41.7413.1028.64364.31364.31387.28358.64
2150601行政运行13.1013.10186.66186.66198.99198.990.770.77
2150699其他安全生产监管支出28.6428.64159.65159.65188.29159.6528.64
221住房保障支出20.6520.6520.6520.65
22102住房改革支出20.6520.6520.6520.65
2210201住房公积金20.6520.6520.6520.65
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:东港市安监局金额单位:万元
人员经费公用经费
科目
编码
科目名称金额科目
编码
科目名称金额科目
编码
科目名称金额
301工资福利支出289.67 302商品和服务支出62.87 310其他资本性支出5.06 
30101  基本工资166.98 30201  办公费13.90 31001  房屋建筑物购建
30102  津贴补贴4.46 30202  印刷费1.01 31002  办公设备购置5.06 
30103  奖金57.01 30203  咨询费31003  专用设备购置
30104  其他社会保障缴费0.14 30204  手续费31005  基础设施建设
30106  伙食补助费30205  水费0.42 31006  大型修缮
30107  绩效工资30206  电费1.37 31007  信息网络及软件购置更新
30108  机关事业单位基本养老保险缴费34.56 30207  邮电费1.10 31008  物资储备
30109  职业年金缴费6.88 30208  取暖费12.22 31009  土地补偿
30110城镇职工基本医疗保险缴费19.64 30209  物业管理费31010  安置补助
303对个人和家庭的补助30211  差旅费1.77 31011  地上附着物和青苗补偿
30301  离休费0.39 30212  因公出国(境)费用31012  拆迁补偿
30302  退休费30213  维修(护)费31013  公务用车购置
30303  退职(役)费30214  租赁费31019  其他交通工具购置
30304  抚恤金30215  会议费31020  产权参股
30305  生活补助0.53 30216  培训费31099  其他资本性支出
30306  救济费30217  公务接待费304对企事业单位的补贴
30307  医疗费30218  专用材料费30401  企业政策性补贴
30308  助学金30224  被装购置费30402  事业单位补贴
30309  奖励金0.50 30225  专用燃料费30403  财政贴息
30310  生产补贴30226  劳务费11.79 30499  其他对企事业单位的补贴
30311  住房公积金20.65 30227  委托业务费307债务利息支出
30312  提租补贴30228  工会经费3.95 30701  国内债务付息
30313  购房补贴30229  福利费30707  国外债务付息
30314  采暖补贴30231  公务用车运行维护费9.74 399其他支出
30315  物业服务补贴30239  其他交通费用5.60 39906  赠与
30399  其他对个人和家庭的补助支出30240  税金及附加费用
30299  其他商品和服务支出
人员经费合计311.74 公用经费合计379.68 


2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07
部门:东港市安监局金额单位:万元
科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本
支出
项目  支出合计基本
支出
项目  支出合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余
栏次123456789101112
合计
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


2018年度财政专户管理资金收入支出决算表
公开08
部门:东港市安监局金额单位:万元
科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出用事业基金弥补收支差额结余  分配年末结转和结余
合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本
支出
项目  支出合计基本
支出
项目  支出合计基本支出结转项目支出结转和结余
栏次1234567891011121314
合计
注:本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。


2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
部门名称:东港市安监局单位:万元
项    目2017年预算数2017年决算数
合    计10.9610.29
1、因公出国(境)费
2、公务接待费0.620.03
3、公务用车购置及运行费10.3410.26
其中: (1)公务用车运行维护费10.3410.26
      (2)公务用车购置
注:1.本表决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
    2.本表预算数是年初预算批复数,不含财政部门代编及执行中下达数。

第三部分 东港市安监局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计367.35万元,包括:

1.财政拨款收入367.35万元,其中:公共预算财政拨款收入367.35万元,政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元,主要是0等收入。

3.事业收入0万元,主要是0等收入。

4.经营收入0万元,主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元,主要是0等收入。

6.其他收入0万元,主要是0等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是XX等。

8.上年结转和结余41.74万元,主要是项目未完等原因形成的结余。

与上年相比,今年收入减少21.83万元,降低5.6%,主要原因:结余项目完成、固定资产报废等原因。

(二)支出总计408.32万元,包括:

1.基本支出379.68万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出289.67万元,对个人和家庭的补助支出1.42万元,商品和服务支出62.87万元。

2.项目支出28.64万元,主要包括委托业务费、租赁费等业务支出。

3.上缴上级支出0万元,主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元,主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元,主要包括0等业务支出。

与上年相比,今年支出增加83.17万元,增长25.6%,主要原因:上年度结余已完成。

(三)年末结转和结余0.77万元

主要是当月未发生完的办公电费、差旅费等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余减少40.97万元,降低98%,主要原因:上年度结余项目已完成。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

2018年度财政拨款支出408.32万元,其中:基本支出379.68万元,项目支出28.64万元。与年初预算相比,2018年财政拨款支出完成年初预算的100%,其中:基本支出完成年初预算的100%,项目完成年初预算的100%。

(二)具体情况

2018年度财政拨款支出408.32万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出0万元,社会保障和就业支出0.39万元,医疗卫生与计划生育支出0万元,节能环保支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探信息等支出387.28万元,援助其他地区支出XX万元,国土海洋气象等支出XX万元,住房保障支出20.65万元。

1.一般公共服务支出XX万元,具体包括:

(1)行政运行XX万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX。

(2)一般行政管理事务XX万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX。

(3)预算改革业务XX万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX。

(4)财政国库业务XX万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX。

(5)信息化建设XX万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX。

(6)事业运行XX万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX。

(7)其他财政事务支出XX万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX。

2.社会保障和就业支出0.39万元,具体包括:

(1)归口管理的行政单位离退休0.39万元,主要是退休费等支出,完成年初预算的100%。

(2)事业单位离退休XX万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费XX万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX。

(4)死亡抚恤XX万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX。

(5)伤残抚恤XX万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX。

3.医疗卫生与计划生育支出XX万元,包括:

(1)行政单位医疗XX万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX。

(2)事业单位医疗XX万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX。

4.节能环保支出XX万元,具体包括:

水体支出XX万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX。

5.农林水事务支出XX万元,具体包括:

其他农业支出XX万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX。

6.交通运输支出XX万元,具体包括:

成品油价格改革补贴其他支出XX万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX。

7.资源勘探信息等支出XX万元,包括:

其他工业和信息产业监管支出XX万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX。

8.国土海洋气象等事务支出XX万元,具体包括:

其他其他国土资源事务支出XX万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX。

9.住房保障支出20.65万元,具体包括:

住房公积金20.65万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的100%。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出10.29万元,完成年初预算的100%,决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是XX。其中:因公出国(境)费XX万元,公务接待费0.03万元,公务用车购置费XX万元, 公务用车运行维护费10.26万元。

1.因公出国(境)费XX万元,主要用于XX等,2018年参加出国(境)团组XX个,累计XX人次。2018年因公出国(境)费比上年减少(增加)XX万元,下降(增长)XX%,主要是XX等原因。

2.公务接待费0.03万元,主要用于公务接待等,2018年国内公务接待累计1批次,4人,0.03万元。2018年公务接待费比上年减少0.59万元,下降94.4%,主要是严格控制三公经费支出等原因。

3.公务用车购置费XX万元,主要用于XX等,当年购置公务用车XX辆,年末公务用车保有量XX辆。2018年公务用车购置费比上年减少(增加)XX万元,下降(增长)XX%,主要是XX等原因。

4.公务用车运行维护费10.26万元,主要用于XX等。2018年公务用车运行维护费比上年减少0.04万元,下降0.73%,主要是格执行公车制度,压缩开支等原因。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出379.68万元,其中:人员经费311.73万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;公用经费67.94万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年财政厅机关运行经费支出67.94万元,比上年增加27.61万元,增长68%,主要原因是包含上年度未完成结余支出等原因。

(二)政府采购支出情况

2018年安监局政府采购支出总额5.07万元,其中:政府采购货物支出5.07万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额XX万元,占政府采购支出总额的XX%,其中:授予小微企业合同金额XX万元,占政府采购支出总额的XX%。

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,东港市安监局共有车辆3辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车2辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备XX台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我局组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目XX个,涉及资金XX万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到XX%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)XX分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:一是XX;二是XX;三是XX;四是……。下一步将采取以下措施加以改进:一是XX;二是XX;三是XX;四是……。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

24.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

26.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项):反映援助其他地区资金中的其他支出。

33. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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