中国东港 辽宁省东港市人民政府门户网站 www.donggang.gov.cn 市委 市人大 市政府 市政协 
首页 > 政务 > 政务公开重点工作 > 财政信息 > 财政预决算 > 决算
新闻详细
东港市地震局2019年度部门决算
来源或作者:地震局  发布日期:2020/7/16 10:58:15  

目    录

第一部分  东港市地震局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  东港市地震局2019年度部门决算报表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  东港市地震局2019年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分    东港市地震局概况

一、 主要职责

(一)根据有关法律、法规、规章的规定,管理、监督、检查我市的防震减灾工作;负责草拟有关防震减灾工作的规范性文件并组织实施。

(二)组织编制全市防震减灾规划;负责对规划实施情况进行监督和评估。

(三)负责建立地震监测预报体系。按照全省地震监测台网建设规划,制定地震监测预报方案并组织实施;负责我市地震监测设施的维护和管理;负责对可能与地震有关的异常现象报告的登记和调查核实;会同有关部门依法保护地震观测环境;对我市地震监测台网(站)和群测群防工作实行行业管理。

(四)负责全市地震灾害预测工作,制定全市破坏性地震应急预案并检查落实;负责建设工程抗震设防要求的监督管理;做好防震减灾科普知识普及、法制宣传教育、地震应急演练等工作。

(五)承担市防震减灾工作领导小组办公室的日常工作;负责震情、灾情的速报,会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估;参与制定地震灾区重建规划。

(六)负责推进农村民居按抗震设防要求建设,引导农民在建房时采取科学的抗震措施。

(七)组织开展地震小区划、活动断层探测和地震危险性分析、震害预测等防震减灾基础性研究工作,为城乡土地利用总体规划、工程选址、防震减灾规划编制提供科学依据。

(八)负责对违反《中华人民共和国防震减灾法》和《辽宁省防震减灾条例》的行为进行纠正和处罚;承担全市的地震行政复议、行政诉讼工作。

(九)承办市委、市政府和上级业务部门交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

 纳入东港市地震局2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.东港市地震工程研究所

第二部分    东港市地震局2019年度部门决算报表

2019年度部门决算公开表


2019年度收入支出决算总表






公开01表

部门:东港市地震局





金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

金额

项    目

行次

金额

栏    次


1

栏    次


2

一、财政拨款收入

1

105.23 

一、一般公共服务支出

17


  其中:政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

18


二、上级补助收入

3


三、国防支出

19


三、事业收入

4


四、公共安全支出

20


四、经营收入

5


五、教育支出

21


五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

22


六、其他收入

7


十九、住房保障支出

23

5.15 


8


二十一、灾害防治及应急管理支出

24

98.79 

本年收入合计

9

105.23 

本年支出合计

25

103.94 

用事业基金弥补收支差额

10


结余分配

26


年初结转和结余

11

5.08 

  其中:提取职工福利基金

27


  其中:项目支出结转和结余

12

0.56 

        转入事业基金

28



13


年末结转和结余

29

6.38 


14


  其中:项目支出结转和结余

30



15



31


总计

16

110.32 

总计

32

110.32 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


2019年度收入决算表











公开02表

部门:东港市地震局










金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位
上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

105.23 

105.23 






2210201

行政运行

79.01 

79.01 






2240502

一般行政管理事务

10.30 

10.30 






2240599

其他地震事务支出

10.77 

10.77 






2210201

住房公积金

5.15 

5.15 
























注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



2019年度支出决算表










公开03表

部门:东港市地震局









金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

103.94 

103.38 

0.56 




2210201

住房公积金

5.15 

5.15 





2240501

行政运行

76.59 

76.59 





2240502

一般行政管理事务

10.86 

10.30 

0.56 




2240599

其他地震事务支出

11.34 

11.34 





















注:本表反映部门本年度各项支出情况。



2019年度财政拨款收入支出决算表








公开04表

部门:东港市地震局







金额单位:万元

收  入

支  出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

105.23 

一、一般公共服务支出

15




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

16





3


三、国防支出

17





4


四、公共安全支出

18





5


五、教育支出

19





6


六、科学技术支出

20





7


十九、住房保障支出

21

5.15

5.15



8


二十一、灾害防治及应急管理支出

22

98.79

98.79


本年收入合计

9

105.23 

本年支出合计

23

103.94

103.94


年初结转和结余

10

5.08 

年末结转和结余

24

6.38

6.38


  一般公共预算财政拨款

11

5.08 


25




  政府性基金预算财政拨款

12



26





13



27




合计

14

110.32 

合计

28

110.32

110.32


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
















公开05表

部门:东港市地震局















金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本
支出

项目  支出

合计

基本
支出

项目  支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合计

5.08

4.52

0.56

105.23

105.23


103.94

103.38

0.56

6.38

6.38


224

05

01

行政运行

2.32

2.32


79.01

79.01


76.59

76.59


4.74

4.74


224

05

02

一般行政管理事务

0.56


0.56

10.30

10.30


10.86

10.30

0.56




224

05

99

其他地震事务支出

2.2

2.2


10.77

10.77


11.34

11.34


1.64

1.64


221

02

01

住房公积金




5.15

5.15


5.15

5.15





































注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

部门:东港市地震局








金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

81.42 

302

商品和服务支出

10.42 

310

其他资本性支出


30101

  基本工资

45.10 

30201

  办公费

1.63 

31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴

3.01 

30202

  印刷费


31002

  办公设备购置


30103

  奖金

15.70 

30203

  咨询费


31003

  专用设备购置


30104

  其他社会保障缴费

0.07 

30204

  手续费


31005

  基础设施建设


30106

  伙食补助费


30205

  水费


31006

  大型修缮


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

7.94 

30206

  电费

0.27 

31007

  信息网络及软件购置更新


30109

  职业年金缴费

1.90 

30207

  邮电费

0.12 

31008

  物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

7.7

30208

  取暖费

0.48 

31009

  土地补偿


30199

  其他工资福利支出


30209

  物业管理费


31010

  安置补助


303

对个人和家庭的补助

11.54 

30211

  差旅费

0.35 

31011

  地上附着物和青苗补偿


30301

  离休费


30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿


30302

  退休费


30213

  维修(护)费


31013

  公务用车购置


30303

  退职(役)费


30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置


30304

  抚恤金

6.00 

30215

  会议费


31020

  产权参股


30305

  生活补助


30216

  培训费


31099

  其他资本性支出


30306

  救济费


30217

  公务接待费


304

对企事业单位的补贴


30307

  医疗费

0.37 

30218

  专用材料费


30401

  企业政策性补贴


30308

  助学金


30224

  被装购置费


30402

  事业单位补贴


30309

  奖励金

0.02 

30225

  专用燃料费


30403

  财政贴息


30310

  生产补贴


30226

  劳务费

1.62 

30499

  其他对企事业单位的补贴


30311

  住房公积金

5.15 

30227

  委托业务费


307

债务利息支出


30312

  提租补贴


30228

  工会经费

0.75 

30701

  国内债务付息


30313

  购房补贴


30229

  福利费

0.07 

30707

  国外债务付息


30314

  采暖补贴


30231

  公务用车运行维护费

1.47 

399

其他支出


30315

  物业服务补贴


30239

  其他交通费用

3.66 

39906

  赠与


30399

  其他对个人和家庭的补助支出


30240

  税金及附加费用








30299

  其他商品和服务支出





人员经费合计

92.96 

公用经费合计

10.42 


2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
















公开07表

部门:东港市地震局















金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本
支出

项目  支出

合计

基本
支出

项目  支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合计













































































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表



公开08表

部门名称:东港市地震局


单位:万元

项    目

2019年预算数

2019年决算数

合    计

3.58

1.47

1、因公出国(境)费



2、公务接待费



3、公务用车购置及运行费

3.58

1.47

其中: (1)公务用车运行维护费

3.58

1.47

      (2)公务用车购置






注:1.本表决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

    2.本表预算数是年初预算批复数,不含财政部门代编及执行中下达数。

第三部分    东港市地震局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计105.23万元,包括:

1.财政拨款收入105.23万元,其中:公共预算财政拨款收入105.23万元,政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元,主要是0等收入。

3.事业收入0万元,主要是0等收入。

4.经营收入0万元,主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元,主要是0等收入。

6.其他收入0万元,主要是0等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是XX等。

8.上年结转和结余5.08万元,主要是项目未完等原因形成的结余。

与上年相比,今年收入增加11.9万元,增加12.76%,主要原因:行政运行收入增加。

(二)支出总计103.94万元,包括:

1.基本支出103.38万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出86.94万元,对个人和家庭的补助支出6.02万元,商品和服务支出10.42万元。

2.项目支出0.56万元,主要包括孤山站经费支出。

3.上缴上级支出0万元,主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元,主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元,主要包括0等业务支出。

与上年相比,今年支出增加12.67万元,增加13.89%,主要原因:人员经费增加和日常公用经费增加。

(三)年末结转和结余6.38万元

主要是项目未完工,款项未结算,经费结余等原因形成结余。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

2019年度财政拨款支出103.94万元,其中:基本支出103.38万元,项目支出0.56万元。2018年度财政拨款支出91.27万元,其中:基本支出89.9万元,项目支出1.37万元。支出总额增加12.67万元,基本支出增加13.48万元,是人员经费增加和日常公用经费增加,项目支出减少0.81 万元,是因为2019年项目压缩。

(二)具体情况

2019年度财政拨款支出103.94万元,按支出功能分类科目分类,包括住房保障支出5.15万元,灾害防治及应急管理支出98.79万元。

1.灾害防治及应急管理支出98.79万元,包括:

(1)行政运行76.59万元,主要是行政单位的基本支出。

(2)一般行政管理事务10.85万元,主要为项目支出和2017年绩效奖金。

(3)其他地震事务支出11.34万元,主要是地震研究所经费支出。

2.社会保障和就业支出5.15万元,包括:

(1)住房公积金支出5.15万元。

3. 行政运行比上年增加9.98万元,一般行政管理事务比上年减少9.48万元,因为项目支出减少。住房保障支出增加0.73万元,是由于2019年住房公积金增加。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.47万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费1.47万元。2019年度“三公”经费支出比20198年初预算少支出2.11万元,主要是对业务招待费进行严格控制,以及公务车改革公务车运行维护费减少等原因。比20187年决算减少0.06万元,下降4%,主要公务车改革公务车运行维护费减少等原因。

1.因公出国(境)费0万元,主要用于0等,2019年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2019年因公出国(境)费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要是0等原因。

2.公务接待费0万元,主要用于公务接待等,2019年国内公务接待累计0批次,0人,0万元。2019年公务接待费比上年减少0万元,下降0%,主要是严格控制三公经费支出等原因。

3.公务用车购置及运行维护费1.47万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费1.47万元。2019年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量2辆。2019年公务用车购置费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要是0等原因。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出103.94万元,其中:人员经费92.96万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;公用经费10.98万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年地震局机关运行经费支出0万元,主要原因上年度为参公单位,本年度事业改革变为财政补助事业单位。

(二)政府采购支出情况

2019年地震局政府采购支出没发生。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,地震局共有车辆2辆,其中:应急事务用车1辆,一般执法执勤用车1辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我局组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目1个,涉及资金0.56万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)94.7分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:一是项目实施缺少有效的监控;二是部分项目完成未能及时验收。下一步将采取以下措施加以改进:一是加强项目实施过程中的预算监控;二是在项目完成时及时做好项目的验收工作。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)建设项目贷款贴息(项):反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

返回顶部
站点地图 | 网上办公 | 网上办事 | 我要投稿 | 联系我们
中国政府网 辽宁省政府 丹东市政府
     版权所有:辽宁省东港市人民政府 主办单位:东港市人民政府办公室 辽ICP备11019313号-3 政府网站标识码:2106810001 辽公网安备 21068102000033号  
我为东港政府网站找错